Sådan Indtastes åbningsbalance

Indholdsfortegnelse:

Sådan Indtastes åbningsbalance
Sådan Indtastes åbningsbalance

Video: Sådan Indtastes åbningsbalance

Video: Sådan Indtastes åbningsbalance
Video: Sådan indtaster du fremdrift i Exicute app'en 2024, Kan
Anonim

Indtastning af åbningsbalancen er en obligatorisk procedure, før du starter arbejdet med 1C: Enterprise-programmet. Kun i dette tilfælde er det muligt at sikre praktisk og nøjagtig vedligeholdelse af skatte-, regnskabs- og ledelsesregnskab samt applikationens fulde funktion. Det er nødvendigt at indtaste data om åbningsbalancen på basis af primær dokumentation.

Sådan indtastes åbningsbalance
Sådan indtastes åbningsbalance

Instruktioner

Trin 1

Indstil alle de nødvendige parametre til bogføring af organisationens faste aktiver. For at gøre dette skal du bruge dokumentet "Indtastning af indledende saldi til operativsystemet". Denne funktion er selvforsynende, da den giver mulighed for en komplet bogføring af oplysninger om anlægsaktiver. Indtast dataene, der kun svarer til den aktuelle tilstand af operativsystemet, som allerede er taget i betragtning og endnu ikke er afskrevet, du skal ikke overføre historikken om bevægelse og afskrivning på dem til programmet.

Trin 2

Angiv den oprindelige saldo for aftaler med medarbejderne, inden du fortsætter med lønningslisten i 1C-programmet. Åbn dokumentet "Løn", hvor du angiver oplysningerne om saldi med ansatte, skatter og forsikringspræmier.

Trin 3

Registrer også tilstedeværelsen af gæld på konto 661 "Lønregnskab" med henvisning til konto 00 "Hjælpekonto". Hvis virksomheden har udestående lån, er det nødvendigt at danne et dokument "Låneaftale".

Trin 4

Udarbejd saldoen på afregninger med ansvarlige personer ved at danne dokumentet "Cash outflow order" og "Receipt cash order". I dette tilfælde er typen af operation angivet enten "Udstedelse af midler til revisor" eller "Returnering af midler fra revisor". Den oprindelige saldo i underrapporten afspejles i bogføringen af programmet på debitering af konto 301 "Kasserer" og kredit på konto 00 "Hjælpekonto".

Trin 5

Sænk åbningssaldoen ved hjælp af dokumentet "Modtagelse af kontante ordre", hvor "Betalt" -flagget er sat, og "Andre kontante indtægter" er markeret. For saldi på afviklingskonti anvendes afsnittet "Betalingsordre: modtagelse af midler". Udfør dette dokument for alle løbende konti i virksomheden, der har saldi.

Anbefalede: