Sådan Annulleres En Salgskvittering

Indholdsfortegnelse:

Sådan Annulleres En Salgskvittering
Sådan Annulleres En Salgskvittering

Video: Sådan Annulleres En Salgskvittering

Video: Sådan Annulleres En Salgskvittering
Video: Okas 2021 reservväelased teevad liitlastega koostööd 2024, April
Anonim

I dag er en kasserecheck et finanspolitisk dokument, dvs. dokumentation for indgåelse af en bestemt salgskontrakt. Hvis du har en sådan kassecheck, kan du kræve retur eller udveksling af de købte varer. I tilfælde af en fejlagtig indtrængning af checks kasserer er det i henhold til den nuværende lovgivning nødvendigt at dokumentere dette annullerede betalingsdokument.

Sådan annulleres en salgskvittering
Sådan annulleres en salgskvittering

Instruktioner

Trin 1

Først og fremmest skal du oprette en handling i form af KM-3. Dette er handlingen "Ved tilbagelevering af midler til kunder til ubrugt kassechecks (inklusive fejlagtigt stanset kassererchecks)."

Trin 2

Vedhæft (pin) denne kasserercheck (fejlagtig) direkte til den udfyldte Act of the KM-3 form.

Trin 3

Hvis det er nødvendigt (i tilfælde af brug af termopapir i kasseapparatet), skal du lave en kopi af denne kassereres kvittering og vedlægge den også til den tidligere gennemførte lov.

Trin 4

Sæt mærket "Indløst" på checken, som ved en fejl blev brudt (hvis der er flere sådanne checks, skal du sætte et lignende mærke på hver check, der skal annulleres).

Trin 5

Skriv en forklarende note til direktøren (eller vejlederen). Angiv i den forklarende note årsagen til, at kassererens kvittering ved en fejl blev brudt. Angiv en af sådanne grunde, for eksempel uopmærksomhed, når du arbejder med kasseapparatet, eller kasseapparatets svigt.

Trin 6

Indtast bestemte data i den tilsvarende journal for kasseroperatøren. I kolonne nummer ti i journalen skal du skrive ned oplysninger om al indtjening for dagen og ikke trække det beløb, der er angivet i den annullerede check, fra summen. I kolonne nummer elleve i tidsskriftet skal du indtaste indikatorerne for den samlede indtægt, hvorfra beløbet fra den annullerede check blev trukket. I kolonne nummer femten i journalen skal du indtaste dataene vedrørende det samlede beløb for checks, der blev forkert eller fejlagtigt udstanset (dvs. annullerede checks).

Trin 7

Når du har udfyldt journalen, skal du sørge for, at det beløb, der er angivet i kolonne ti i journalen, er lig med den samlede mængde indikatorer, der er angivet i kolonnen 11 og 15 i journalen.

Anbefalede: